一、部门职能职责
1、基本情况
人民医院是一个差额拨款的事业单位,在职人员编制数为270人,人事代理人员235人,共有在职职工446人,退休职工 116人。床位编制650张,实际开放床位500张。是我县一所公立综合医院。内设21个科室:1至10病室,理疗室、门急诊、手术室、医技科、药械科、办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、体检中心。
2、职能职责
负责组织实施全院医疗工作,制定和完善医院医疗质量控制标准及实施方案,对全院医疗质量进行全面的监督、检查、整改,保障医疗安全,切实促进医疗质量管理持续改进,为人民健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导等医疗卫生服务。
二、部门收支总体情况
2018年预算包括收入、支出安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(一)收入预算,2018年年初预算数12900万元,其中,公共预算财政拨款348万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数13548万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2018年公共财政预算经费拨款收入348万元,具体为基本支出的工资福利支出348万元。
四、政府性基金预算收支情况
2018年本部门没有政府性基金预算收支,即:2018年政府性基金预算收支为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费为9万元,和2017年预算持平。。
2、“三公”经费
2018年“三公”经费预算数为14万元,其中公务接待费7万元,公务用车购置及运行费7万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算和2017年持平。
3、政府采购情况
2018年根据机关运行情况安排采购预算2086万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类)
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、支出预算分类汇总表(政府预算经济分类)
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、“三公”经费预算公开表